所在部门: 姓名: 密级: 一般 自查日期: 年 月 日 1、是否按规定督促保密检查工作实施 □是 □否 2、是否按规定监督涉密计算机使用 □是 □否 3、是否按规定监督正确使用和管理涉密存储设备 □是 □否 保4、是否按规定督促履行各项保密审批手续 □是 □否 密 5、是否参加保密保密培训、接受保密教育 □是 □否 自查 6、是否按规定接受公司保密监督检查及保密提醒 □是 □否 7、是否了解个人保密职责及自觉按规定开展保密工作 □是 □否 8、收发涉密载体是否均履行了清点、登记、编号、签收手续 □是 □否 9、其他: 问题分析及整改情况 自查中是否发现问题 □是 □否 针对自查所发现问题的说明 问题改进措施及整改情况 所属部门 意见 保密办意见 注:1、本表由涉密人员每月填写后并交保密办存档。 2、对检查中发现的问题,由保密办负责跟踪、监督、落实。
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